一、基本職能及主要工作
按照綿機(jī)改(2019)1號(hào)文件的安排部署,“將綿陽民航管理局的促進(jìn)民用航空發(fā)展職責(zé)……劃入市交通運(yùn)輸局。調(diào)整后,不再保留市政府直屬事業(yè)單位綿陽民航管理局。”由于現(xiàn)階段處于機(jī)構(gòu)改革過渡時(shí)期,市民航管理局的相關(guān)職責(zé)雖已劃入市交通運(yùn)輸局,但涉及事業(yè)人員的編制劃轉(zhuǎn)方案暫未出臺(tái),為保證人員的平穩(wěn)過渡與銜接,市財(cái)政局暫未取消市民航局的預(yù)算編碼,與人員相關(guān)的基本支出經(jīng)費(fèi)仍按照原渠道下達(dá)與撥付,因此2019年僅編制基本支出預(yù)算。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,綿陽民航管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入(其他資金);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。市民航局2019年收支總預(yù)算976.33萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少78.01萬元,主要原因是由于涉及機(jī)構(gòu)改革、職能劃轉(zhuǎn),19年僅列支基本支出預(yù)算,無項(xiàng)目支出預(yù)算。
(一)收入預(yù)算情況
市民航局2019年收入預(yù)算976.33萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入746.21萬元,占76.43%;事業(yè)收入(其他資金)230.12萬元,占23.57%。
(二)支出預(yù)算情況
市民航局2019年支出預(yù)算976.33萬元,其中:基本支出976.33萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
市民航局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算746.21萬元,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少80.90萬元,主要原因是由于涉及機(jī)構(gòu)改革、職能劃轉(zhuǎn),19年僅列支基本支出預(yù)算,無項(xiàng)目支出預(yù)算。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入746.21萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出74.82萬元,衛(wèi)生健康支出27.88萬元,交通運(yùn)輸支出587.94萬元,住房保障支出55.57萬元。
以上財(cái)政撥款收支預(yù)算,將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況,在執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市民航局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款746.21萬元,比2018年預(yù)算數(shù)減少80.90萬元,主要原因是由于涉及機(jī)構(gòu)改革、職能劃轉(zhuǎn),19年僅列支基本支出預(yù)算,無項(xiàng)目支出預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出74.82萬元,衛(wèi)生健康支出27.88萬元,交通運(yùn)輸支出587.94萬元,住房保障支出55.57萬元。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年的預(yù)算數(shù)為52.72萬元,主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出與(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為21.09萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的事業(yè)單位人員職業(yè)年金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為1.01萬元,主要用于:按照規(guī)定發(fā)放的病故人員家屬的定期撫恤金。
4.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為0.1萬元,主要用于:按照標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)行了計(jì)劃生育的職工發(fā)放的獨(dú)生子女費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為27.78萬元,主要用于:按規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
6.交通運(yùn)輸支出(類)民用航空運(yùn)輸(款)其他民用航空運(yùn)輸支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為587.94萬元,主要用于:指民航局機(jī)關(guān)人員工資、津貼及日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為55.57萬元,主要用于:按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市民航局2019年一般公共預(yù)算基本支出746.21萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)641.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金;公用經(jīng)費(fèi)104.23萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
市民航局2019年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市民航局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
市民航局2019年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
市民航局在撤銷前為事業(yè)單位,按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
(二)政府采購(gòu)情況
市民航局2019年無政府采購(gòu)項(xiàng)目,未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,市民航局共有車輛1輛、為救護(hù)車,常年停放于機(jī)場(chǎng)內(nèi)場(chǎng),用于應(yīng)急救援備用。單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
由于機(jī)構(gòu)改革,市民航管理局的相關(guān)職責(zé)劃入市交通運(yùn)輸局,2019年僅按照現(xiàn)有事業(yè)單位人員數(shù)量編制基本支出預(yù)算,無項(xiàng)目支出預(yù)算,與原有職責(zé)相關(guān)的項(xiàng)目支出預(yù)算由市交通局負(fù)責(zé)編制,因此本次預(yù)算編制中未設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入(專戶收入)”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4-2.政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.政府采購(gòu)支出預(yù)算表
表7. 2019年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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